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南宁市审计局是南宁市人民政府工作部门,为正处级。市委审计委员会办公室设在南宁市审计局,接受市委审计委员会的直接领导,承担市委审计委员会的具体工作,负责研究提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议,组织研究审计工作战略、规划、重大政策和改革方案,协调推进和督促落实市委和市委审计委员会决策部署,研究提出年度审计项目计划,组织协调审计协作有关事项等。设置市委审计委员会办公室秘书科,负责处理市委审计委员会办公室日常事务。南宁市审计局的内设机构根据工作需要承担市委审计委员会办公室相关工作,接受市委审计委员会办公室的统筹协调。南宁市审计局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于审计工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。其主要职责是:(一)主管全市审计工作。负责对国家、自治区、南宁市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、自治区、南宁市重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。(二)起草有关南宁市审计的地方性法规、地方政府规章草案,拟订全市审计政策,制定南宁市有关审计指南并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关地方性法规、地方政府规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。(三)向市委审计委员会提出年度预算执行和其他财政收支情况审计情况报告。向南宁市市长提出年度预算执行和其他财政收支情况审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出南宁市预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市人民政府有关部门、市辖各县(区)党委和人民政府通报审计情况和审计结果。(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定。包括:国家、自治区和南宁市有关重大政策措施贯彻落实情况;市本级预算执行情况和其他财政收支,市各机关各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;市辖各县(区)人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央、自治区和南宁市财政转移支付资金;使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;南宁市投资和以南宁市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;市国有企业和金融机构、市国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,南宁市驻外非经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。(五)按规定对市委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定审计事项进行专项审计调查。(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。(八)指导和监督全市内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。(九)与市辖各县(区)党委和人民政府共同领导县(区)的审计机关。依法领导和监督市辖各县(区)审计机关的业务,组织实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正各县(区)审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限共同管理县(区)的审计机关领导班子成员。(十)组织开展审计领域的市内外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。(十一)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
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